自考审计要点(自考审计学重点 🌳 归纳历年 🦢 考题)
- 作者: 郭黎初
- 来源: 投稿
- 2025-04-17
1、自考审计 🐎 要点
自考审计 🐈 要点
1. 审计 🌾 目 🍁 标
明确审计目的:了 🐴 解审计任务的目的和范围确,定审计关注重点。
确定审计准则:遵循国际审计准则 🐬 或国家相关审计准则确,保审计质量和一致性。
2. 审 🐝 计 🌿 计划
评估风险:识别审计中存 🕊 在的风险,确定需要重点关注的领域。
制 🐧 定审计程序:设计和执行审计程序,收,集和分析证据评估内部控制有效性。
获取充分证据:收集可靠 🦆 和充分的证据,支持审计。
3. 内部 🕊 控制 🌿 评价
了解内部控 🐒 制:掌握被审 🪴 计单位的内部控制体系了解 🦊 ,其设计和运行情况。
测试内 🐅 部控制:运用审计技术测试内部控制,的,有效性识别 🌹 存在的缺陷 🐎 或弱点。
评估内部控制缺陷:分析内部控制缺陷的性质和严重程度,确定需 🐞 要重点关注的领域。
4. 审 🐼 计 🐴 实务
审查财务报 🌾 表:核对财务报表的正确性和合理性,发现是否存在重大会员变动或财务舞弊迹象。
分析交易 💮 和余额:深入分 🌺 析交易和账 🐞 户余额,识别不寻常或可疑的项目。
执行实质性程序:运用审计 🌷 程序,验证交易、余、额、和、申明的存在性完整性 🕷 准确性授权和结转。
5. 审 🐟 计报告 🌵
起草审计报告:根据审计结果起草审 🌷 计报告,陈,述审计意见、发现和建议。
遵循报告准则遵:守审计报告准则,确保审计报告的专业性、客观 🦄 性和清晰 🕷 度。
沟通审计结果:向 🐒 被审计单位和相关利益相关 🐠 者传达审计结果,促进审计发现的 🐵 整改和改进。
2、自考审计学重点归纳历年 🐕 考 🐅 题
自 🌳 考审计学重点归纳历年考 🕸 题
一、审计基 💐 本原 🐠 理
1. 审计的性质和 🌲 任务
2. 审计的目 🐞 的 🐵 和类 🐟 型
3. 审计 🐬 准则和道德规范
二、审计计划和程序 🦈
4. 审计计划的制 🐞 定
5. 风险 🐴 评 💐 估和控 🦊 制测试
6. 实质性 🍀 程序的实施
三、审计 🦢 证 🐦 据 🐦
7. 审计证据 🐶 的性质和类型
8. 审计证据 🌲 的 🐳 收集和评价 🌷
9. 分 🌿 析性复核程序 🌺
四 💮 、财 🐕 务报表 🦋 审计
10. 资产负 🦄 债表 🌷 审计 🐧
11. 损益 🌵 表审 🦊 计
12. 现金流量表 🌴 审计
五、内 🌳 部 🌾 控 🐛 制
13. 内部控制系统的组成 🌾
14. 内部控制缺陷的 🦊 影响 🐞
15. 内部 🦁 控制 🐕 审计 🐝 程序
六、审计报 🌹 告
16. 审计报告 🌷 的种 🐘 类
17. 审 🦉 计报告的格式 🐟
18. 审 🐳 计意见 🐅 的表达 🐡 原则
七、审 🕊 计技 🦋 术 🦍
19. 抽样 🌹 审 🐘 计 🌸
20. 计算机辅助审计技 🌵 术
21. 数 🦆 据分析技术 🌹
八 🌿 、审计 🐘 职业道德
22. 审计师的 🐋 职 🐬 业道德 🦢 准则
23. 审计师的独 🐬 立性
24. 审计 🦈 师 🐬 的责任和 🌾 义务
3、自 🌹 考审计专业有哪些科目
自考审计专业科 🐶 目详解
一 🐺 、公 🌴 共课 🕷
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1. 马克思 ☘ 主义基本原理概 🐡 论
2. 中国近现代史 🌷 纲要
3. 英语 🍁 (二)
二、专业 🐺 基 🌷 础课
1. 审计学 💮 原 🐘 理 🐋
2. 财 🐴 务 🐘 会计 🌹
3. 成本会 🍁 计
4. 经 🕸 济 🌳 法 🐦
5. 审 🍀 计 🦅 学实务 🐦
三、专业选 🦍 修 🦆 课 🦅
1. 审计 🐵 方 🐅 向
政府 🕸 审 🍁 计 🌲
内 🐦 部控制审计 🌼
信息系 🐶 统 🌹 审计 🦊
2. 会计方向 🌴
会 🐦 计准 🐱 则
管理 🐘 会计
税 🦋 务会 🐅 计 🕸
3. 财 🦈 务 🦉 方 🐧 向
财 🦟 务管理 🌳
投 🦈 资管理
风 🐟 险 🪴 管 🐛 理
四 🐒 、实 🐴 践 🦉 课
1. 审计案例 🐛 分 🌿 析与展示 🌴
2. 审 🌵 计风险评估与 🍀 控制
3. 审计报告 🌴 编写与评析
五、毕 🐬 业 🌲 论 🦍 文
毕业论文是自考审计专业学习的综合考核学,生 🐺 ,须结合理论与实践经验撰写一篇与审计专业相关的论文。