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自考审计要点(自考审计学重点 🌳 归纳历年 🦢 考题)

  • 作者: 郭黎初
  • 来源: 投稿
  • 2025-04-17


1、自考审计 🐎 要点

自考审计 🐈 要点

1. 审计 🌾 🍁

明确审计目的:了 🐴 解审计任务的目的和范围确,定审计关注重点。

确定审计准则:遵循国际审计准则 🐬 或国家相关审计准则确,保审计质量和一致性。

2. 审 🐝 🌿 计划

评估风险:识别审计中存 🕊 在的风险,确定需要重点关注的领域。

🐧 定审计程序:设计和执行审计程序,收,集和分析证据评估内部控制有效性。

获取充分证据:收集可靠 🦆 和充分的证据,支持审计。

3. 内部 🕊 控制 🌿 评价

了解内部控 🐒 制:掌握被审 🪴 计单位的内部控制体系了解 🦊 ,其设计和运行情况。

测试内 🐅 部控制:运用审计技术测试内部控制,的,有效性识别 🌹 存在的缺陷 🐎 或弱点。

评估内部控制缺陷:分析内部控制缺陷的性质和严重程度,确定需 🐞 要重点关注的领域。

4. 审 🐼 🐴 实务

审查财务报 🌾 表:核对财务报表的正确性和合理性,发现是否存在重大会员变动或财务舞弊迹象。

分析交易 💮 和余额:深入分 🌺 析交易和账 🐞 户余额,识别不寻常或可疑的项目。

执行实质性程序:运用审计 🌷 程序,验证交易、余、额、和、申明的存在性完整性 🕷 准确性授权和结转。

5. 审 🐟 计报告 🌵

起草审计报告:根据审计结果起草审 🌷 计报告,陈,述审计意见、发现和建议。

遵循报告准则遵:守审计报告准则,确保审计报告的专业性、客观 🦄 性和清晰 🕷 度。

沟通审计结果:向 🐒 被审计单位和相关利益相关 🐠 者传达审计结果,促进审计发现的 🐵 整改和改进。

2、自考审计学重点归纳历年 🐕 🐅

🌳 考审计学重点归纳历年考 🕸

一、审计基 💐 本原 🐠

1. 审计的性质和 🌲 任务

2. 审计的目 🐞 🐵 和类 🐟

3. 审计 🐬 准则和道德规范

二、审计计划和程序 🦈

4. 审计计划的制 🐞

5. 风险 🐴 💐 估和控 🦊 制测试

6. 实质性 🍀 程序的实施

三、审计 🦢 🐦 🐦

7. 审计证据 🐶 的性质和类型

8. 审计证据 🌲 🐳 收集和评价 🌷

9. 分 🌿 析性复核程序 🌺

💮 、财 🐕 务报表 🦋 审计

10. 资产负 🦄 债表 🌷 审计 🐧

11. 损益 🌵 表审 🦊

12. 现金流量表 🌴 审计

五、内 🌳 🌾 🐛

13. 内部控制系统的组成 🌾

14. 内部控制缺陷的 🦊 影响 🐞

15. 内部 🦁 控制 🐕 审计 🐝 程序

六、审计报 🌹

16. 审计报告 🌷 的种 🐘

17. 审 🦉 计报告的格式 🐟

18. 审 🐳 计意见 🐅 的表达 🐡 原则

七、审 🕊 计技 🦋 🦍

19. 抽样 🌹 🐘 🌸

20. 计算机辅助审计技 🌵

21. 数 🦆 据分析技术 🌹

🌿 、审计 🐘 职业道德

22. 审计师的 🐋 🐬 业道德 🦢 准则

23. 审计师的独 🐬 立性

24. 审计 🦈 🐬 的责任和 🌾 义务

3、自 🌹 考审计专业有哪些科目

自考审计专业科 🐶 目详解

🐺 、公 🌴 共课 🕷

1. 马克思主义基本原理概 🐡

2. 中国近现代史 🌷 纲要

3. 英语 🍁 (二)

二、专业 🐺 🌷 础课

1. 审计学 💮 🐘 🐋

2. 财 🐴 🐘 会计 🌹

3. 成本会 🍁

4. 经 🕸 🌳 🐦

5. 审 🍀 🦅 学实务 🐦

三、专业选 🦍 🦆 🦅

1. 审计 🐵 🐅

政府 🕸 🍁 🌲

🐦 部控制审计 🌼

信息系 🐶 🌹 审计 🦊

2. 会计方向 🌴

🐦 计准 🐱

管理 🐘 会计

🦋 务会 🐅 🕸

3. 财 🦈 🦉 🐧

🦟 务管理 🌳

🦈 资管理

🐟 🪴 🐛

🐒 、实 🐴 🦉

1. 审计案例 🐛 🌿 析与展示 🌴

2. 审 🌵 计风险评估与 🍀 控制

3. 审计报告 🌴 编写与评析

五、毕 🐬 🌲 🦍

毕业论文是自考审计专业学习的综合考核学,生 🐺 ,须结合理论与实践经验撰写一篇与审计专业相关的论文。